发布时间:2015-09-09 阅读2664次
2014年度潍坊市青少年宫部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
潍坊市青少年宫是全市唯一一所正规的校外教育活动场所, 担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作,负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,服务全市工作大局,服务全市团的重点工作,服务青少年健康成长,推动青少年校外教育事业可持续发展。
二、 部门决算单位构成
纳入潍坊市青少年宫2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
潍坊市青少年宫本级 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
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|
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|
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|
第二部分
2014年度部门决算表
部门: 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
205.58 |
教育支出 |
30 |
205.58 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
|
31 |
|
三、事业收入 |
3 |
59.00 |
教育支出 |
32 |
59.00 |
四、经营收入 |
4 |
|
|
33 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
264.58 |
本年支出合计 |
54 |
264.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
264.58 |
合计 |
58 |
264.58 |
表2.收入决算表
部门:潍坊市青少年宫 单位:万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
潍坊市青少年宫 |
264.58 |
205.58 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表3.支出决算表
部门: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||
205 |
|
|
教育支出 |
264.58 |
264.58 |
|
|
|
|
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
264.58 |
264.58 |
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
264.58 |
264.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:潍坊市青少年宫 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
|||||||||||||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资和福利支出 |
|||||||||||||
205 |
|
|
教育支出 |
|
187.09 |
158.89 |
32.60 |
29.28 |
|
46.38 |
|
|
50.64 |
|
||||||||||
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
|
187.09 |
158.89 |
32.60 |
29.28 |
|
46.38 |
|
|
50.64 |
|
||||||||||
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
|
187.09 |
158.89 |
32.60 |
29.28 |
|
46.38 |
|
|
50.64 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 潍坊市青少年宫 单位:万元
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭补助支出 |
||||||||
28.20 |
|
3.24 |
|
|
0.85 |
|
|
0.10 |
|
|
12.59 |
0.02 |
11.41 |
|
18.49 |
|
||||||
28.20 |
|
3.24 |
|
|
0.85 |
|
|
0.01 |
|
|
12.59 |
0.02 |
11.41 |
|
18.49 |
|
||||||
28.20 |
|
3.24 |
|
|
0.85 |
|
|
0.01 |
|
|
12.59 |
0.02 |
11.41 |
|
18.49 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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||
|
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|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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||
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|
||
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表6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:潍坊市青少年宫 单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计 264.58 万元,其中:财政拨款收入 205.58万元,事业收入59.00 万元。
2014年度支出总计264.58万元,其中:教育支出 264.58万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 205.58 万元,具体情况如下:
1、教育支出205.58 万元,主要用于其他教育管理事务支出
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入0 万元,本年支出0 万元。
2014年政府性基金支出决算为0 万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度,潍坊市青少年宫“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数增加0 万元,;公务用车购置及运行维护费决算0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数增加0万元;公务接待费决算0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数增加 0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。
其中:
公务用车购置费支出 0万元。
公务用车运行维护费0万元。
3、公务接待费决算 0 万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出 0万元。