2015年潍坊市青少年宫

发布时间:2015-04-17 阅读559次

2015年潍坊市青少年宫

部门预算

 

第一部分. 概况

.主要职能

.部门预算单位构成

第二部分. 2015年部门预算表

.2015年收支预算表

.2015年财政拨款支出预算表

.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分. 2015年部门预算情况说明

第一部分

 

.主要职能

潍坊市青少年宫是全市唯一一所正规的校外教育活动场所, 担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作,负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,服务全市工作大局,服务全市团的重点工作,服务青少年健康成长,推动青少年校外教育事业可持续发展。

.部门预算单位构成

纳入潍坊市青少年宫2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

潍坊市青少年宫

第二部分

2015年部门预算表

1

2015年收支预算表

           

                                        单位:万元

              

          

     

2015年预算

     

2015年预算

财政拨款(补助)

209.37

教育支出

209.37

事业收入

  教育管理事务

209.37

事业单位经营收入

    其他教育管理事务支出

209.37

其他收入

本 年 收 入 合 

209.37

本 年 支 出 合 计

209.37

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

上年结转

结转下年

        

209.37

        

209.37


2

2015年财政拨款支出预算表

                                                                                                           单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

小计

基本

工资

津补贴

社保

缴费

其他

小计

住房公积金

住房

补贴

其他

205

教育支出

209.37

149.77

32.12

67.65

43.64

6.36

31.54

13.31

11.24

6.99

28.06

205

01

 教育管理事务

209.37

149.77

32.12

67.65

43.64

6.36

31.54

13.31

11.24

6.99

28.06

205

01

99

   其他教育管理事务支出

209.37

149.77

32.12

67.65

43.64

6.36

31.54

13.31

11.24

6.99

28.06

                                           


3

                                             

2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

 

    

                                                                     单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

0.6

0

0

0

0

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市青少年宫的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

.收支预算总体情况

(一)收入预算为209.37万元,其中:财政拨款209.37    万元。

(二)支出预算为209.37 万元,其中:教育支出209.37万元

.财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为209.37 万元,具体情况如下:

教育支出教育管理事务209.37 万元,主要用于其他教育管理事务支出。                            

.财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年,通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.6万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。截止2014年底,共有公务用车0

(三)公务接待费预算 0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 


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