发布时间:2015-04-17 阅读559次
2015年潍坊市青少年宫
部门预算
目 录
第一部分. 概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分. 2015年部门预算表
一.2015年收支预算表
二.2015年财政拨款支出预算表
三.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分. 2015年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一.主要职能
潍坊市青少年宫是全市唯一一所正规的校外教育活动场所, 担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作,负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,服务全市工作大局,服务全市团的重点工作,服务青少年健康成长,推动青少年校外教育事业可持续发展。
二.部门预算单位构成
纳入潍坊市青少年宫2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
潍坊市青少年宫 |
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第二部分
2015年部门预算表
2015年收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
财政拨款(补助) |
209.37 |
教育支出 |
209.37 |
事业收入 |
|
教育管理事务 |
209.37 |
事业单位经营收入 |
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其他教育管理事务支出 |
209.37 |
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
209.37 |
本 年 支 出 合 计 |
209.37 |
上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
209.37 |
支 出 总 计 |
209.37 |
表2
2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
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小计 |
基本 工资 |
津补贴 |
社保 缴费 |
其他 |
小计 |
住房公积金 |
住房 补贴 |
其他 |
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205 |
|
|
教育支出 |
209.37 |
149.77 |
32.12 |
67.65 |
43.64 |
6.36 |
31.54 |
13.31 |
11.24 |
6.99 |
28.06 |
|
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
209.37 |
149.77 |
32.12 |
67.65 |
43.64 |
6.36 |
31.54 |
13.31 |
11.24 |
6.99 |
28.06 |
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
209.37 |
149.77 |
32.12 |
67.65 |
43.64 |
6.36 |
31.54 |
13.31 |
11.24 |
6.99 |
28.06 |
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表3
2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
购置费 |
运行维护费 |
|||
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
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第三部分
2015年部门预算情况说明
一.预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市青少年宫的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二.收支预算总体情况
(一)收入预算为209.37万元,其中:财政拨款209.37 万元。
(二)支出预算为209.37 万元,其中:教育支出209.37万元
三.财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为209.37 万元,具体情况如下:
教育支出教育管理事务209.37 万元,主要用于其他教育管理事务支出。
四.财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.6万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。截止2014年底,共有公务用车0辆。
(三)公务接待费预算 0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。